Сетевой маркетинг или частный бизнес.


УТВЕРЖДЕНА



постановлением Администрации



города Королёва Московской области



от_31.08.2011__No_ 1137 ______



Долгосрочная целевая программа

муниципального образования "Город Королёв Московской области"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011- 2020
г."

Паспорт программы.

Наименование Программы

Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город
Королёв Московской области"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011- 2020
г."

Дата утверждения 21.01.2011 года - коллегия Администрации рекомендовала
к утверждению Постановлением

Основание для разработки Программы Указ Президента Российской Федерации
от 4 июня 2008 года No 889 "О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года No 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 6 октября 1999 года No 184-ФЗ, "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 6 октября 2003 года No 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 июля 2005 года No 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации".

Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года No 1662-р).

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 года No 1715-р).

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года
No 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009
года No 1221 "Об утверждении правил установления требований
энергетической эффективности  товаров, работ, услуг, размещение заказов 
на которые осуществляется для  государственных или муниципальных нужд".

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального
образования "Город Королёв Московской области" как наукограда Российской
Федерации на период 2007-2011 годы (утверждена решением Совета депутатов
города Королёва Московской области от 23 апреля 2007 No 160/24).



Заказчик Программы Администрация муниципального образования "Город
Королёв Московской области"

Разработчик Программы отдел науки, промышленности, транспорта и
презентационной деятельности и отдел ЖКХ Администрации города Королёва
Московской области.

Исполнители Программы Администрация города Королёва Московской области.

Организации, предприятия, учреждения в законодательно установленном
порядке

Цель Программы Комплексное и эффективное использование
топливно-энергетических ресурсов как условие существенного повышения
качества жизни населения, социально-экономического развития
муниципального образования, обеспечения роста валового продукта
посредством увеличения объема и конкурентоспособности выпускаемой
продукции и оказываемых услуг, резкого снижения негативного воздействия
жизнедеятельности человека на окружающую среду в условиях повышенной
плотности заселения.

Основные задачи Программы Реализация Энергетической концепции города
Королёва на период до 2020 года.

Создание в области компетенции муниципального образования
непротиворечивой и сбалансированной нормативно-правовой базы,
направленной на стимулирование энергосбережения и исключение
необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов
и всех видов энергии.

Снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг
топливно-энергетического хозяйства муниципального образования.

Обеспечение населения и бизнеса всеми видами энергии и их доступность
независимо от режимов работы энергосистем.

Сокращение неутилизированных выбросов парниковых газов и вредных
веществ, промышленных и бытовых отходов.

Снижение доли использования энергоресурсов на собственные нужды и потерь
при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой
энергии, реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса с
переходом к применению инновационных апробированных технологий и
оборудования взамен морально и физически устаревших.

Активизация малого бизнеса на рынке услуг энергетического сервиса.

Целесообразная локализация генерации энергии на основе возобновляемых
источников энергии и вторичных энергоресурсов.

Повышение уровня компетентности населения и специалистов в вопросах
эффективного использования энергетических ресурсов.

Сроки

реализации Программы 2011 - 2020 год.



Объемы и источники финансирования Программы Общий расчетный объем
финансирования программных мероприятий составляет 2 622 697,6

тысяч рублей, в том числе:


тыс.руб.

Год

Всего

Бюджетные средства

Внебюджетные средства

2011

290  498,5

12 196,4

278 347,1

2012

361  559,7

60 920

300 639,7

2013

237  027,9

40 725

196 302,9

2014

166 397

35 520

130 877

2015

156 612

31 270

125 342

2016-2020

686 102,5

173 960

512 142,5

Итого<*>:

2 622 697,6

398 655,5

2 224 042,1

<*> Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после
заключения соглашений на реализацию мероприятий программы с
исполнителями инвестиционных проектов, энергосервисных договоров
(контрактов), а также утверждения бюджета организации на очередной
финансовый год и на плановый период.

Планируемые результаты реализации Программы По заявленным мероприятиям к
2015 году будет достигнута реальная экономия ежегодного потребления
энергетических ресурсов

Экономия потребления по годам:

2011

2012

2013

2014

2015

Тепловая энергия, Гкал

225,2

245,3

281,9

278,4

288,6

Электрическая энергия, тыс.кВтч

524

576,9

655,9

647,7

671,5

Природный газ, тыс.н.м3

163156,5

179648,5

204224,2

201674,8

209071

Вода, м3

11829,9

13025,7

14807,6

14622,8

15159,1



Система управления и контроля выполнения

Программы Администрация



Характеристика существующих проблем, необходимость их решения
программно-целевым методом и

прогноз развития ситуации с учётом реализации программы.

В настоящее время топливно-энергетическое хозяйство является устойчиво
работающей отраслью муниципальной экономики. Его подразделения и
субъекты в результате проведенных структурных преобразований,
либерализации и приватизации в значительной мере адаптировались к
рыночным методам хозяйствования. Происходит процесс реформирования
жилищно-коммунального и электроэнергетического секторов. Определяются
принципы сбалансированного взаимодействия всех заинтересованных сторон в
подходах к налогообложению и ценообразованию на топливно-энергетические
ресурсы на территории муниципального образования. На отдельных
предприятиях осуществляется реконструкция и модернизация
производственных процессов, происходит замена убыточных бесперспективных
технологий и оборудования на более эффективные. Вновь вводимые здания и
сооружения, а также существующие объекты при проведении плановых
ремонтных работ оборудуются приборами учета энергетических ресурсов.
Ведется работа по замене устаревших приборов учета на приборы с
улучшенными параметрами и характеристиками.

Вместе с тем факторами, негативно влияющими на состояние дел в
топливно-энергетическом хозяйстве города Королёва Московской области,
являются:

значительный износ основных фондов и низкая энергетическая эффективность
используемого оборудования, обусловленная превышением его ресурса,
несоответствие темпов развития потребительских запросов и поддерживающей
инфраструктуры их обеспечения энергетическими ресурсами;

нарастающий дефицит установленной мощности муниципальных источников
тепловой энергии и ограниченность возможностей развития муниципальной
системы теплоснабжения из-за отсутствия достаточного числа предложений
со стороны инвесторов;

завышенная зависимость энергоснабжения муниципального образования от
состояния и конъюнктуры централизованного рынка энергоресурсов, крайне
незначительное использование альтернативных традиционным углеводородам
видов топлива и вторичных энергетических ресурсов для производства
тепловой и электрической энергии, локальных и автономных схем
энергоснабжения;

недостаточная развитость эффективной рыночной инфраструктуры
предоставления услуг в сфере энергоснабжения и энергопотребления, исходя
из вопросов безопасности, воздействия на окружающую среду,
энергосбережения, потребительских возможностей населения и бизнеса;

высокая демографическая ёмкость территории муниципального образования,
рост социальной нагрузки на городской бюджет и, как следствие, снижение
его собственных инвестиционных возможностей.

             Основными факторами, позитивно влияющими на состояние дел в
топливно-энергетическом хозяйстве города Королёва Московской области,
являются:

наличие в нем многопрофильного высокотехнологичного
научно-производственного потенциала, который способен обеспечить
разработку и внедрение самых передовых мероприятий и методов и
возможность реального снижения энергоемкости муниципального продукта;

удобное географическое положение, доступность автомобильного,
железнодорожного транспорта, выгодная логистика, нахождение вблизи
федеральных и региональных трасс и объектов транспортирования
энергоресурсов;

значительное число предприятий, организаций и учреждений, уже
приступивших к реализации практики рационального, бережного и
эффективного расходования энергоресурсов, устойчивое увеличение числа
проектов и инициатив по использованию собственной базы энергоресурсов,
внедрению энергосбережения в быту и на производстве;

наличие инфраструктуры финансового и кадрового обеспечения
инвестиционных проектов по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, активная практика презентационной деятельности,
проведения выставок, конференций, семинаров и встреч по данным
вопросам, складывающаяся в городе Королёве Московской области.

Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами играет ключевую роль в
жизнедеятельности всех отраслей муниципального хозяйства, определяет
формирование основных финансово-экономических показателей. Эффективное,
рациональное и бережливое использование всех видов энергии и
энергоресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие
муниципального образования, снижение дефицитной части муниципального
бюджета и бюджетов хозяйствующих субъектов, повышение уровня жизни
населения.

Устанавливаются следующие приоритеты:

1. Энергетическая безопасность. Полное и надежное обеспечение населения,
учреждений бюджетно-социальной сферы, организаций и предприятий всех
форм собственности энергоресурсами по доступным ценам. Снижение рисков и
недопущение кризисных ситуаций в энергоснабжении города Королёва
Московской области. Дальнейшее формирование целостной муниципальной
системы обеспечения энергетическими ресурсами, интегрированной в
существующее пространство межрегиональных топливно-энергетических услуг
и связей.

2. Энергетическая эффективность экономики. Снижение удельных затрат на
производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их
потребления. Применение энергосберегающих технологий и оборудования во
всех секторах социально-экономической жизни города Королёва Московской
области. Максимально полное и эффективное использование собственных
возможностей энергоснабжения, включая возобновляемые источники энергии и
вторичные энергетические ресурсы.

3. Экономическая (бюджетная) эффективность энергоснабжения. Развитие и
территориальная диверсификация энергетической инфраструктуры.
Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих
мощностей топливно-энергетического хозяйства города Королёва Московской
области. Оптимизация государственного воздействия на его
функционирование, расширение практики государственно-частного
партнерства. Стимулирование энергосбережения населением и хозяйствующими
субъектами.

4. Экологическая безопасность. Минимизация техногенного воздействия
научно-промышленных, производственных, ресурсоснабжающих и коммунальных
предприятий муниципального образования на окружающую среду и здоровье
граждан, внедрение инновационных технологий потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов с целью прямого и косвенного сокращения
выбросов в атмосферу вредных веществ и диоксида углерода, снижения
влияния "парникового эффекта".

долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории города Королёва Московской
области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, программ и планов по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятиями,
организациями и учреждениями в законодательно предусмотренном порядке.
Также субъектами осуществляются отдельные инвестиционные проекты, меры и
мероприятия в сфере обеспечения и сбережения энергоресурсов на основе
цивилизованных рыночных отношений при усилении роли государственных
органов и учреждений в их регулировании и ликвидации протекционизма,
коррупции и других негативных явлений.

Обязательным условием деятельности по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в городе Королёве Московской области
является формирование к 2013 году объективных и оптимальных балансов
потребления, производства и поставки топливно-энергетических ресурсов
для отдельных районов муниципального образования, предприятий и
организаций как составляющих единого топливно-энергетического баланса
города Королёва Московской области.

Топливно-энергетический баланс муниципального образования будет
формироваться, исходя из положений муниципальной энергетической
политики, и предусматривает полное обеспечение обоснованного внутреннего
спроса на все виды энергетических ресурсов высокого качества со
стабильной и приемлемой стоимостью.

  Прогнозируемый рост годового потребления энергетических ресурсов в
муниципальном образовании к 2020 году составит 6-9 % с учетом проведения
энергосберегающих мероприятий. При этом около 60% энергетических
ресурсов будет сэкономлено за счет проведения текущих мероприятий по
капитальному ремонту зданий и сооружений, выводу из эксплуатации
энергетически неэффективных объектов, модернизации и замены оборудования
и устройств, около 40% за счет проведения специальных мероприятий.

Установленная мощность источников тепловой энергии составит не менее 660
МВт. Суммарная присоединенная мощность потребителей электрической
энергии составит не менее 440 МВт, при этом введенная в эксплуатацию
мощность возобновляемых источников электрической энергии прогнозируется
на уровне не менее 10 МВт к 2015 году, 20 МВт к 2020 году.


Оптимизация расходной части топливно-энергетического баланса города
Королёва Московской области будет происходить в соответствии с
целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, установленными федеральным законодательством, а также
прогнозными индикаторами структуры спроса на энергоносители в этот
период:

опережающий рост потребления электроэнергии в 1,05 - 1,1 раза в
сравнении с общим спросом на энергию за счет повышения электрификации
производства и быта;

замедление роста расхода энергоресурсов на централизованное
теплоснабжение в 1,07 - 1,1 раза относительно общего энергопотребления в
связи с большими возможностями для снижения потерь и экономии тепла, а
также опережающего развития его локальных и индивидуальных источников;

увеличение потребления моторных топлив темпами, в 1,2 раза
превосходящими темпы роста общего потребления топливно-энергетических
ресурсов, при более широком использовании заменителей нефтепродуктов
(сжиженного и сжатого газа, водорода);

ограничение выбросов парниковых газов на уровне 110-115 % от показателей
1990 года, в том числе за счет внедрения более "чистых" технологий
использования углеводородного сырья и альтернативных им энергетических
ресурсов.



3.Сведения о муниципальном заказчике, о муниципальном заказчике -
координаторе Программы, ответственном исполнителе мероприятий Программы,
характеристика муниципального образования "Город Королёв Московской
области".

Муниципальный заказчик Программы - Администрация.

Ответственный заказчик - координатор Программы - начальник отдела науки,
промышленности, транспорта и презентационной деятельности Администрации
(далее отдел науки )

Характеристика муниципального образования "Город Королёв Московской
области" как наукограда с уникальным комплексом научно -
исследовательских организаций и производственных предприятий
ракетно-космической отрасли.

Структура научно-производственного комплекса города объединяет около
1200 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм,
на которых занято более 50% трудоспособного населения муниципального
образования. Определяющими сферами экономической деятельности,
обеспечивающими занятость населения и основные доходы бюджета города,
являются наука, научное обслуживание и образование, промышленность,
строительство, транспорт и связь, жилищно-коммунальное хозяйство.
Решающее градообразующее влияние на муниципальное образование оказывают
11 крупнейших предприятий.

На территории муниципального образования установлены 100 % уровень
платежей граждан в экономически обоснованных затратах на предоставление
жилищно-коммунальных услуг и стандарт максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 22 % , что соответствует Федеральному
стандарту. Реализованы мероприятия областных программ "Жилище" с
подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры",
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Московской области на период 2006-2010гг.", "Обеспечение населения
качественной питьевой водой и обеспечение водоотведения", а также
городские мероприятия:

"Реконструкция и утепление фасадов многоэтажных домов старой постройки"
с использованием вентилируемой фасадной системы "Мармарок",

"Повышение надежности и безопасности работы лифтов",

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда",

"Программа развития теплоэнергетического хозяйства г.Королёва на период
2007-2015 годы",

"Программа развития системы водоснабжения и водоотведения по г.Королёву
на 2007-2015 годы",

"Программа развития электроэнергетического хозяйства г.Королёва на
2007-2015 годы".

Энергоснабжение на территории муниципального образования осуществляют:

по тепловой энергии для предприятий, организаций , юридических лиц и
населения ОАО "Теплосеть" и ведомственные котельные.

по воде ОАО "Водоканал";

по электрической энергии ЗАО "Королёвская электросеть",

по природному газу Мытищинский филиал ГУП "Мособлгаз".

Общая площадь жилых помещений составляет 3,734 млн.м2, из них в
управлении акционированных жилищных предприятий находятся 3,1 млн.м2
жилья. Средняя обеспеченность жильем в муниципальном образовании
составляет 21,7 кв.м.

В ведении ОАО "Водоканал" находятся 264,2 км водопроводных и 244,04 км
канализационных сетей. Одна

водопроводно-очистная станция производительностью 100 тыс. м3/сут,  20
артезианских скважин, скомпонованных в 8 ВЗУ, 32 ВНС, 15 КНС 22
скважины, 18 КНС.

Теплоснабжение города обеспечивают 20 котельных, из них 12
муниципальных, общей мощностью 452,7 Гкал/час. Основной теплоснабжающей
организацией является Королёвское ОАО "Теплосеть", на балансе которого
находятся помимо котельных 29 ЦТП, 8 ИТП. Общая протяженность
распределительных тепловых сетей составляет 178,1 км в 2-х трубном
исчислении. Основными источниками централизованного теплоснабжения
являются 7 отопительных и производственно-отопительных котельных: "Новые
Подлипки", "Самаровка", "Альфа-Лаваль", "Текстильщик", РКК "Энергия" -2
котельные, ОАО "ТРВ", с общей установленной тепловой мощностью 1266,6
Гкал/час. (160 ДСК)

Основным видом топлива всех котельных является газ. Семь котельных имеют
мазутное хозяйство. Из них на 6 котельных мазут является резервным
видом топлива. На 1 котельной - это основной вид топлива.

Внешнее электроснабжение города осуществляется от питающих центров ОАО
"МОЭСК" филиала "Северные электрические сети". Собственных генерирующих
источников в муниципальном образовании нет.

Система электроснабжения включает 6 питающих центров с суммарной
присоединенной мощностью 259 714 кВА.

Распределение электроэнергии по абонентам жилищно-коммунального сектора
выполняется на напряжении 6 и 10 кВ. В ведении ЗАО "Королёвская
электросеть" находится:

29 РТП на 6-10 кВ;

459 трансформаторных подстанции, 734 трансформаторов;

1270,467 км распределительных сетей в том числе:

кабельных линий 6-10кВ - 463,324 км;

воздушных линий электропередач 6-10 кВ - 51,593 км;

кабельных линий 0,4 кВ - 357,117 км;

воздушных линий 0,4 кВ - 398,433 км.

В муниципальном образовании осуществляется деятельность по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части
установки современных пластинчатых теплообменников, модернизации котлов,
прокладка трубопроводов с улучшенной тепловой изоляцией в ППУ, установка
частотно регулируемых приводов электродвигателей на напорных насосах,
энергоэффективных осветительных приборов, датчиков управления уличным
сосвещением, утепление фасадов жилых домов и принятия других мер.
Реализуя городскую программу "Энергоресурсосбережение" в муниципальном
образовании проводилась работа по установке общедомовых и квартирных
приборов учета холодной и горячей воды, электрической и тепловой
энергии. Все вновь вводимые здания и сооружения оборудуются узлами учета
тепловой энергии

Общественный транспорт муниципального образования представлен 16
городскими автобусными маршрутами с общим парком 105 автобусов
различной вместимости, а также 120 автомобилей такси. На территории
муниципального образования расположены 13 АЗС для заправки бензином и
дизельным топливом.

Дорожная система включает общегородские дороги общей протяженностью
1 293,84 тыс.кв.м., магистральные дороги, находящиеся в Государственной
собственности Московской области 249,534 тыс.кв.м, тротуары 233,77
тыс.кв.м.

В городе имеется четыре железнодорожные станции и платформы Московской
железной дороги ОАО "РЖД".

4.Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является определение условий полного
удовлетворения потребностей населения, социальной сферы и бизнеса всеми
видами энергии с учетом макроэкономических, социально-экологических и
стоимостных показателей и потенциала энергосбережения.

Комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов
как условие существенного повышения качества жизни населения,
социально-экономического развития муниципального образования,
обеспечения роста валового продукта посредством увеличения объема и
конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, резкого
снижения негативного воздействия жизнедеятельности человека на
окружающую среду в условиях повышенной плотности заселения.

В целях реализации Программы создаются организационные, технические и
экономические условия для совершенствования системы обеспечения
муниципального образования необходимыми энергетическими ресурсами и
снижения необоснованных расходов при достижении комфортных условий
проживания населения и деятельности предприятий, организаций и
учреждений. Следствием достижения целей Программы должно стать:

Повышение безопасности, надежности и качества обеспечения
энергетическими ресурсами.

Рост энергетической эффективности оказываемых услуг и процессов
эксплуатации помещений и оборудования.

Сокращение затрат бюджета муниципального образования на оплату каждого
вида потребляемых энергетических ресурсов и достижение реальной экономии
за период 2011-2015 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15%
от уровня 2009 года.

Снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории
муниципального образования, не менее чем на 40% к уровню 2007 года.

Главной задачей Программ является определение путей достижения нового
качественного состояния топливно-энергетического хозяйства города
Королёва Московской области: финансово устойчивого, экономически
эффективного и динамично развивающегося, соответствующего экологическим
стандартам, оснащенного передовыми технологиями и
высококвалифицированными кадрами.

В ходе реализации основных задач Программы обеспечиваются:

1. Детальная и объективная оценка потенциала энергосбережения по видам
энергетических ресурсов, осуществление мер регулярного оперативного
контроля и проведение энергетических обследований;

2. Безусловное выполнение обязательных требований федеральных, областных
и муниципальных нормативных правовых актов, установленного порядка
организации, стимулирования и ответственности за результаты
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для
организаций с государственным (муниципальным) участием;

3. Снижение потерь за счет использования оптимальных режимов
потребления, применения оборудования и приборов с экономичным
энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета,
контроля и регулирования энергопотребления, улучшения теплофизических
характеристик при капитальном и текущем ремонте зданий и помещений,
обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций;

4. Рост числа случаев использования материалов и устройств, имеющих
высокий класс энергетической эффективности, использующих в качестве
источников энергии вторичные энергетические ресурсы и возобновляемые
источники энергии;

5. Распространение среди населения знаний, навыков и культуры
рационального использования электроэнергии, тепла, горячей и холодной
воды на работе и в быту, доведение до них сведений о наиболее
экономичных и технически проработанных   технологиях, изделиях и
приборах и режимах их применения;

6.Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

5. Планируемые количественные и качественные целевые показатели в
области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели Программы отражают следующие направления
деятельности:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в
жилищном фонде.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в
системах коммунальной инфраструктуры.

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том
числе в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов.

5. Увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим
высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов,
использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические
ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.

6. Увеличение количества высокоэкономичных в части использования
моторного топлива транспортных средств, транспортных средств,
относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической
эффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина,
используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом с учетом доступности использования природного газа,
близости расположения к источникам природного газа и экономической
целесообразности такого замещения.

7. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами
государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также
расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы
за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования
энергетических ресурсов в указанных сферах.

8. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на
финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

No Наименование целевого показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2020

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности



1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования, % 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100

1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования, % 17,3 18,14 22,5 25 30 100 100 100 100 100

1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального
образования, % 56,3 63,68 59,9 64,4 80,6 100 100 100 100 100

1.4. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории муниципального образования, %

95 94,6 88,9 100 100 100 100 100 100 100

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
(рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)



2.1.1. Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс.кВтч

91,93 159,4 197,31 225,2 245,3 281,9 278,4 288,6 299,4

2.1.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс.руб.

188,5 408,1 605,7 779,5 961,6 1432,1 1600,1 1875,9 2485,1

2.2.1. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал

219,2 376,3 459,1 524 576,9 655,9 647,7 671,5 697,5

2.2.2. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс.руб.

166628 340400 464492 588411 719206 907462 994743 1144638 16046222

2.3.1. Экономия воды в натуральном выражении, куб.м

5321,3 8495,3 10364,6 11829,9 13025,7 14807,6 14622,8 15159,1 15729,6

2.3.2 Экономия воды в стоимостном выражении, тыс.руб.

41984,7 79260,9 11523,0 145153,1 182099 236033 265695,9 313944,1 390093

2.4.1 Экономия природного газа в натуральном выражении, куб.м

58488,9 117165,4 142946,9 163156,5 179648,5 204224,2 201674,8 209071
217160,6

2.4.2. Экономия природного газа в стоимостном выражении, млн.руб.

300880,6 461003,8 631415,5 834287,6 1131937 1348599,7 1677586 2272586,1

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе



3.1.1. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал / кв.м
общей площади 58.56 51,38 66.19 67.01 64.9 63,04 61,15 59.32 57.54 48.9

3.1.2. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты
за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал / кв.м
общей площади 0,64 0,61 0,61 0.6 0 0 0 0 0 0

3.2.1 Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1
человека), куб. м 58,15 52,39 73,81 69,1 67,03 64,57 62,63 60,76 58,9
50.09

3.2.2. Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты
за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на
1 человека), куб. м 32,71 18,86 19,01 20,33 0 0 0 0 0 0

3.3.1. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета (в расчете на 1 человека), кВтч 18,25 19,61 19,03 18,45 17,9 17,3
16,8 16,34 15,85 13,47

3.3.2. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 человека), кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение
бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека), кВтч

0,58 0,58 0,55 0,6 0,5 0,46 0,49 2,38

3.4.1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального
образования, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4.2. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории
муниципального образования, %

44,2 34,4 35,4 99,9 99,9 100 100 100 100 100

3.4.3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % 93,7
95,42 97,33 99,5 99,6 100 100 100 100 100

3.5.1. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета
муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в
отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %







100 100 100 100 100

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде

4.1.1. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в
жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в
жилых домах на территории муниципального образования (за исключением
многоквартирных домов), % 14,66 15,41 19,1 37,1 53 99.6 100 100 100 100

4.1.2. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на
территории муниципального образования, % 14,66 15,41 19,1 37,1 63 99.6
100 100 100 100

4.2.1. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на
территории муниципального образования, % 11,79 14,09 16,37 48,7 58 100
100 100 100 100

4.2.2. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального
образования, % 16,51 17,0 14,5 44,5 56 100 100 100 100 100

4.2.3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории
муниципального образования, % 11,8 14,1 16,4 16 43 100 100 100 100 100

4.3.1. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в
жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов) на территории муниципального
образования, % 15,6 17 14,5 29,5 52,4 100 100 100 100 100



Описание порядка взаимодействия исполнителя мероприятия Программы и
муниципального заказчика Программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- информационное обеспечение мероприятий, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей городской
программой;

- координацию мероприятий и контроль их проведения муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в том числе
обязательное формирование ими программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

- содействует формированию и деятельности муниципального центра и фонда
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует и
координирует деятельность исполнителей услуг энергетического
обследования и сервиса;

- доводит до граждан, проживающих или работающих на территории
муниципального образования, сведения о наиболее эффективных устройствах
и технологиях, об организациях, предприятиях и учреждениях, оказывающих
наиболее качественные услуги энергетического обследования и сервиса;

- координирует процесс модернизации и рационализации
топливно-энергетического хозяйства, оптимизации системы обеспечения
города Королёва Московской области энергетическими ресурсами,
содействует развитию социальной инфраструктуры коммунальных и
энергетических объектов;

- контролирует соблюдение субъектами топливно-энергетического хозяйства
федерального и регионального законодательства, в том числе в области
охраны окружающей среды.

- выполнение программных мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных
источников финансирования;

- формирование ежегодной отчетности по реализации Программы и
расходовании средств и предоставление уполномоченным государственным
органам в установленном законодательством порядке.

- коллегиальное обсуждение достигнутых результатов и внесение изменений
в Программу;

- оперативный контроль хода реализации и результатов мероприятий
Программы.

Муниципальный заказчик определяет ответственных исполнителей проведения
мероприятий по направлениям (разделам) Программы :

Общие мероприятия организационного, технического, правового и
информационного обеспечения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного
фонда.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях
с участием государства или муниципального образования. Энергосбережение
в транспортном комплексе.

Энергосбережение в научно-промышленном комплексе.

Энергосбережение в производственном комплексе и сфере
предпринимательства.

Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов,
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводящих
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности
и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов.

Реализация первого направления (раздела) носит опережающий характер по
отношению к другим направлениям (разделам).  

Формирование перечня и определение последовательности мероприятий по
каждому направлению (разделу) производится с учетом их ранжирования и
временной оптимизации в зависимости от их актуальности, стоимости,
наличия ресурсного обеспечения и размера реальной экономии.

Перечень исходных данных, для формирования

Долгосрочной целевой программы муниципального образования "Город Королёв
Московской области"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011- 2020
г."

No п/п Общие сведения Ед.изм. Разбивка по годам



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальный продукт млрд.руб. 48,721  53,643 66,175 72,85 80,145
88,16 96,97 106,67 117,34 188,98

2 Общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов













всего по городу
тыс.т.у.т. 344,96 307,05 319,3 309,721 300,429 291,416 282,674 274,194
265,968 226,073

3 Объем потребления электрической энергии (данные ЗАО "Элекросети")
тыс. кВтч 478 608,9  501 507,8 508 886,2 493 619,6 478 811,0 464 446,6
450 513,2 436 997,8 423 887,9 360 304,7

4 Объем потребления тепловой энергии (данные ОАО "Теплосети")
тыс. Гкал 1202,623  1141,098 1184,067 1148,545 1114,089 1080,666
1048,246 1016,799 986,295 838,351

5 Объем потребления воды (данные ОАО "Водоканал") тыс. куб.м. 28468,2
27701,8 26731,8 25 929,846 25 151,95 24 397,39 23 665,47 22 955,50
22 266,84 18 926,81

6 Объем потребления природного газа (котельными и населением) - данные
МГТХ тыс. куб.м 321 222,6 304 486,3 368 680,3 357619.8 346891,2 336484,5
326389,9 316598,2 307100,2 261035,2

7

Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (данные ЗАО "Королевская
элекросеть") тыс.кВтч 478 608,9  501 507,8 508 886,2 506619,7 478 811,0
464 446,6 450 513,2 436 997,8 423 887,9 360 304,7

8 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (Теплосеть) тыс.Гкал 207,523 207,016
266,655

218,8 539,6 1080,666 1048,246 1016,799 986,295 838,351

9 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (данные ОАО "Водоканал") тыс. куб.м.

16024,2

17641,5

16821,6



16687 25 151,95 24 397,39 23 665,47 22 955,50 22 266,84 18 926,81

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета (данные МТГХ) тыс. куб.м. 305 277,1 287
935,8 327 655,2 357619.8 346891,2 336484,5 326389,9 316598,2 307100,2
261035,2

11 Тариф на электрическую энергию - населению руб./ кВтч 1,8 2,05 2,56

3,07 3,46 3,92 5,09 5,75 6,5 8.3

12 Тариф на тепловую энергию - населению руб./ Гкал 672,7  760,2 904,6

1011,7 1122,9 1246.5 1383,6 1535,8 1704,7 2300,6

13 Тариф на воду - населению руб. / куб.м. 6,86  7,89 9,33 10,76 12,27
13,98 15,94 18,17 20,71 24,8

14 Тариф на природный газ - населению руб./ тыс.куб.м.

2568 3225 3870 4644 5572 6687,4 8024,8 10 465,8

19 Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (Теплосеть) тыс.Гкал
 10376  10351  13333 13497,2 13092.3 12699,5 12318,5 11948,9 11590,4
9851,8

20 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию
осуществляют с использованием приборов учета кв.м. 177190,3 201432,6
201432,6 201432,6 201432,6 201432,6 201432,6 201432,6 201432,6 201432,6

21 Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных способов (Теплосеть) тыс.Гкал
 78,504  73,982  74,176 10,86 0 0 0 0 0 0

22 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию
осуществляют с применением расчетных способов (Комитеты) кв.м. 123013,3

121590,7

121610,7



17372,9



0

0

0

0

0

Ю

-

V

\

p

v

x

?

?

?

|

?

 

?

r

|

Р

Т

Ф

Ц

?????????????:

????t

??t

????t

??t

''я?

ы

??t

''я?

ы

??????t

''я?

ы

???????t

????t

?????????????r

''я?

ы

h

?

?

?

?

В

О

Ъ

д

о

ш

?

?

''

?

 

r

Ё

~

°

?

А

???

???

?

?

???????

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

????t

????t

???????

''

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

????t

???????

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

??????t

???????

??????t

????t

???????

??????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

????t

???????

??????t

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

????t

????t

?$?????

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

?$?????

???????

????t

????t

????t

????t

???????

????????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

???????

????t

????t

???????

???????

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

????t

?$?????

????t

????t

???????

?????

?$?????

????t

????t

????t?7,4 23381,3

28 Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую
энергию осуществляются с использованием приборов учета (Комитеты) кв.м.
 

1730568,4  

1735523,1  

1735523,1  

1735523,1  

1735523,1

1735523,1  

1735523,1  

1735523,1  

1735523,1  

1735523,1

29 Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВтч
  - -    -

0 0 0 0 0 0

30 Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за электрическую
энергию осуществляют с применением расчетного способа кв.м. - - -

0 0 0 0 0 0

31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными
учреждениями тыс. куб.м. 114 425,2 107 398,0 753,379







32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными
учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием
приборов учета тыс. куб.м. 114 425,2 107 398,0 746,608







33 Бюджет муниципального образования тыс.руб.  2685900  2855500
 3494300 3370998,1 3611762,4





34 Общее количество бюджетных учреждений шт.   108 107    
107 107 107 107 107 107 107 107

35 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах
муниципального образования (Теплосеть) Гкал  990 964  940 267  975 673
946 402,81 918 010,7 890 470,4 863 756,2 837 843,6 812 708,2

690 802,0

36 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах
муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета Гкал 145266 144911 186659 350 856
917 504,5 889 979,3 863 280,0 837 381,6 812 260,1

690 421,1

37 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах муниципального образования (Теплосеть) Гкал 990417
939748 975135 945 880,95 917 504,5 889 979,3 863 280,0 837 381,6
812 260,1

690 421,1

38 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за которую
осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета (Теплосеть) Гкал 145266 144911 186 659 350 856 917 504,5 889 979,3
863 280,0 837 381,6 812 260,1

690 421,1

39 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) муниципального образования (Водоканал) куб.м.
441430 366190 381800 370 346 359 235,6 348 458,5 338 004,7 327 864,6
318 028,7 270 324,4

40 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) муниципального образования, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (Водоканал) куб.м. 52060
51601 62498

160 347 359 235,6 348 458,5 338 004,7 327 864,6 318 028,7 270 324,4

41 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
муниципального образования (Водоканал) тыс.куб.м. 21234,1 20766,2 1 998
5,9 19 386 ,3 18 804, 7 18 240, 59 17 693, 37 17 162, 57 16 647, 69
14 150, 54

42 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (Водоканал)
тыс.куб.м.  3506,1  3530,4  2 903, 8

8 634, 85 18 804, 73 18 240,59 17 69,3 37 17 162, 57 16 647, 69
14 150, 54

43 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета куб.м.   -   -  - 0 0 0 0 0 0 0

44 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) муниципального образования
тыс.куб.м. 26 687,106 27 699,557 68 661,25 66601,46 64603,4 62665.3
60785,3 58961,7 57192,9 48613,9

45 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) муниципального образования,
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м. 12 009,2 12 464,8 30 897,56 66601,46 64603,4 62665.3 60785,3
58961,7 57192,9 48613,9

46 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в
многоквартирных домах муниципального образования тыс.куб.м. 6 6,718 6
9,249 17 1,653 166,5 161,5 156,6 151,9 147,3 142,8 121,4

47 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в
многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за который
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета тыс.куб.м. 66,718 69,249 171,653 166,5 161,5
156,6 151,9 147,3 142,8 121,4

48 Число жилых домов муниципального образования (индивидуальных и
многоквартирных )

площадь жилых домов - по данным БТИ
(Ф-1жилфонд) шт.

тыс.м2 4416

4115,8 4461

4188,8 4514

4260 4526

4273 4539

4284 4553

4298 4567

4311 4581

4324 4594

4336 4654

4393

49 Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое
обследование шт.   - -    -







50 Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (Теплосеть)
кв.м.  1 137 614  1 198 213  1 261 209 3766226 3777226 3791226 3803226
3816226 3828226 3885226

51 Площадь жилых домах, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с
применением расчетных способов (нормативов потребления) (Теплосеть)
кв.м. 2 480 908 2 485 896 2 505 017 0 0 0 0 0 0 0

52 Площадь жилых домовах, где расчеты за воду осуществляют с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв.м.

562 404

551 297,8



3 083881









53 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением
расчетных способов (нормативов потребления) кв.м.

2 52 4 261,1 2 532 583,2 0 0 0 0 0 0 0

54 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (Теплосеть)
т.у.т./Гкал  161,27  160,24 160,36  160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2
160,2

55 Объем потерь электрической энергии при ее передаче по
распределительным сетям тыс.кВтч  72 950, 700 66 067, 400  74 134, 200
66836,1 59 564,1 60 378,1 58 566,7 56 809,7 55 105,4 46 839,6

56 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (Теплосеть) тыс.Гкалч
 151,141  141,177  143,657 144,9 152,8 151,3 149,8 148,3 146,8 145,4

57 Объем потерь воды при ее передаче (Водоканал) тыс.куб.м.  3003,923
 3128,627  3178,206 3977,5 3171,7 3076,5 2984,2 2226,8 2807,8 2386,7

58 Объем электрической энергии, используемой при передаче
(транспортировке) воды (Теплосеть) тыс.кВтч  43 661, 896  43 323, 020
 42 201, 612 48174 51419 50905,5 50397 49893 49393,5 48900



7. Перечень мероприятий Долгосрочной целевой программы муниципального
образования "Город Королёв Московской области"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011- 2020
г."

No п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Срок

исполнения

Всего затрат,

тыс. руб. Затраты по годам реализации Программы Бюджетные средства /
Внебюджетные средства Ответственный за

выполнение мероприятия

Программы





2011-2020 2011

2012 2013

2014

2015

2016 - 2020

1. Общие мероприятия организационного, технического, правового и
информационного обеспечения.

Все мероприятия: 19460,5

2000,0 2310,5

500,0 2150,0

500,0 1900,0

1800,0

2050,0

500,0 9250,0

500,0

1.1. Информационно-аналитическое обеспечение муниципальной политики в
области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с
целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации
в данной сфере. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020



3000,0

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 Отдел ЖКХ,

отдел науки

1.2. Информирование руководителей государственных и муниципальных
бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по
энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о
возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об
особенностях их заключения. внебюджетные средства



2011

160,5

160,5

- - - - - отдел науки

1.3. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения
через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

5000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0 Отдел ЖКХ,

отдел науки,

инфрпмационн-аналитический отдел

1.4. Проведение муниципального конкурса по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Бюджетные

и внебюджетные средства 2011-2020

10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 Отдел ЖКХ,

отдел науки

1.5. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и
энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения
энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных
договоров (контрактов). Бюджетные

и внебюджетные средства 2011-2020

1000,0

2000,0

250,0

500,0 250,0

500,0 - - 250,0

500,0 250,0

500,0

Отдел ЖКХ,

отдел науки

1.6. Мероприятия по формированию финансовых продуктов с применением
муниципальных гарантий и вовлечением неэффективно используемого
муниципального имущества и продвижению федеральных финансовых продуктов
для мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2013

300,0

100,0

100,0

100,0

-

-

- Отдел ЖКХ,

отдел науки

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного
фонда.

2.1. Организационные мероприятия:

11300,0 588460,0 1000,0 97660,0 1500,0 120700,0 3500,0

126200,0 1500,0 65700,0 1500,0 65700,0 2300,0 112500,0

2.1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей
повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном
фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один
квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ
информации об энергопотреблении жилых домов. -



Без дополнительных затрат Отдел ЖКХ,



2.1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности,
выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер
по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней
энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на
этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе,
микрорайоне). -

Без дополнительных затрат Отдел ЖКХ,



2.1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах. Бюджетные

и внебюджетные средства 2011-2020

10,0 9300,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2300,0

Отдел ЖКХ,



2.1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности
общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических
ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях
по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые
энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний
приборов учета используемых энергетических ресурсов. внебюджетные
средства

2011-2020

367460.0 97660,0 70700,0 65700,0 65700,0 65700,0 2000,0 Отдел
ЖКХ,

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об
установленных законодательством об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам
жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам,
ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование
жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической
эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп,
приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.),
пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления
электрической энергии населением.



Без дополнительных затрат Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании



2.1.6. Мероприятия администрации города Королева по осуществлению
государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их
эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов.

Без дополнительных затрат Отдел ЖКХ,

отдел науки



2.1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение
энергосберегающих мероприятий. Бюджетные

2013

2000,0 - - 2000,0 - - -

2.1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику
оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. Бюджетные

и внебюджетные средства 2011-2013

221000,0 - 50000,0 60500,0 - - 110500,0 ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.1.9. Привлечение частных инвестиций, в том числе в рамках реализации
энергосервисных договоров.

Без дополнительных затрат

2.2. Технические и технологические мероприятия:

51105,0

476894,0 2000,0

45855,0 5500,0

47480,0 5605,0

49480,0 5000,0

49480,0 5000,0

43480,0 28000,0

241119,0

2.2.1 Строительство многоквартирных домов в соответствии с
установленными законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности.

Согласно градостроительному плану Управление по градостроительству

2.2.2. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.2.3. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего
пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту,
а также внедрение систем регулирования потребления энергетических
ресурсов. внебюджетные средства

2011-2020

155800,0 19705,0 19955,0 19955,0 19955,0
13955,0 62275,0 Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.2.4. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов
с применением энергосберегающих технологий и повышению тепловой защиты
многоквартирных домов при капитальном ремонте. внебюджетные средства



2011-2020

8150,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 4075,0 Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.2.5. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их
энергетической эффективности. Бюджетные

2012-2013

1105,0 - 500,0 605,0 - - - Отдел ЖКХ

Управляющие компании

2.2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем
освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене
ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в
многоквартирных домах. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

26241,0 655,0 1055,0 3055,0 3055,0 3055,0 15366,0 Отдел ЖКХ

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической
эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены
холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15
лет на энергоэффективные модели). Бюджетные

и внебюджетные средства



2011-2020

50000,0

2000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

28000,0 Отдел ЖКХ

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

2.2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с
индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы,
внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа,
внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

Управляющие компании



2.2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового
хозяйства. внебюджетные средства

2011-2020

7975,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 4350,0 Отдел ЖКХ

Управляющие компании

2.2.9.1 Замена лифтов на объектах жилищного фонда для повышения
эффективности лифтового хозяйства внебюджетные средства

2011-2020

724500 9000 45000 45000 45500 55500 525000 Отдел ЖКХ

Управляющие компании

2.2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.

Расчет объема работ и затрат после проведения энергетических
обследований

2.2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными
домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).
внебюджетные средства

2016-2020



30000,0

-

- - - 30000.0 Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

Управляющие компании

2.2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической
эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов
отопления и горячего водоснабжения. внебюджетные средства

2011-2020



61175,0 5240,0 6215,0 6215,0 6215,0 6215,0 31075,0 Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

Управляющие компании

2.2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего
водоснабжения, проведение гидравлической регулировки,
автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и
стояков. внебюджетные средства

2011-2020

182500,0 18250,0 18250,0 18250,0 18250,0 18250,0 91250,0 Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

Управляющие компании

2.2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах
горячего водоснабжения.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

Управляющие компании

2.2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической
энергии. внебюджетные средства

2011-2020

5053,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 2728,0 Отдел ЖКХ

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры.

3.1. Организационные мероприятия: 12500,0 120000,0 3500,0

1000,0

60000,0 1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

60000,0

3.1.1. Проведение энергетического обследования.

внебюджетные средства

2012-2020

120000,0 - 60000,0 - - - 60000,0 Администрация,

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения.

Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

10000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 Администрация,

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых
многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров,
препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.
внебюджетные средства

2011

2500,0 2500,0 - - - - - Администрация,

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и
водопроводных сетях.

Без дополнительных затрат Администрация,

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

ЗАО "Электросеть"

3.1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных
и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения,
местных условий и видов топлива.



Без дополнительных затрат ОАО "Теплосеть"

3.2. Технические и технологические мероприятия: 126388,1 55153,0 36889,7
7452,9 5627,0 5592,0 15673,5

3.2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение
энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного
финансирования.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел ЖКХ

ОАО "Теплосеть",

ОАО "Водоканал",

ЗАО "Электросеть",

Управляющие компании

3.2.2. Применение типовых технических решений по использованию
возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах
теплоснабжения, а также для холодоснабжения.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.3. Использование установок совместной выработки тепловой и
электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-
утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок,
турбодетандерных установок.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.4. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших
ресурс, или имеющих избыточные мощности.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.5. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия. внебюджетные
средства

2011-2013

5050,0 1900,0 1850,0 1300,0 - - - ОАО "Теплосеть"

3.2.6. Строительство котельных с использованием энергоэффективных
технологий с высоким коэффициентом полезного действия.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.7. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов,
общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска
тепловой энергии потребителям.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.8. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.9. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных
технологий.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.10. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного
оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции
вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой
изоляции.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.11. Использование телекоммуникационных систем централизованного
технологического управления системами теплоснабжения.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

3.2.12. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и
водоотведения. внебюджетные средства

2011-2012

36907,2 18953,6 17953,6 - - - - ОАО "Водоканал"

3.2.13. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей
тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной
нагрузкой.

Расчет объема работ и затрат после проведения энергетических
обследований ОАО "Водоканал"

3.2.14. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем
оборотного водоснабжения. внебюджетные средства

2011-2012

11872,0 8572,0 3300,0



ОАО "Водоканал"

3.2.15. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности
объектов наружного освещения (Управление по благоустройству):

- замена однотарифных приборов учёта потребляемой электроэнергии на
многотарифные и приобретение с установкой универсальных сетевых
контроллеров;

- приобретение и установка вводно-распределительных устройств (ВРУ)
уличного освещения;

- частичная замена светильников уличного освещения на
энергоффективные; установка светодиодных ламп. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2013

54961,6

8500,0

6050,0

1155,0

- - -

Управление по благоустройству

Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода,
кабельные линии (Управление по благоустройству)

Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

39256,6

3696,4

3669,8 4997,9 5627,0 5592,0 15673,5

3.2.16. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды. внебюджетные средства

2011-2012

14297,3

11881,0 2416,3 - - - - ОАО "Водоканал"

3.2.17. Диспетчеризация объектов ОАО "Водоканал" внебюджетные средства

2011-2012

3300,0 1650,0 1650,0 - - - - ОАО "Водоканал"

3.2.18. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая
газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. -



Без дополнительных затрат





3.2.19. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами
недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических
ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению
источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь
энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую
энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных
потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. -



Без дополнительных затрат Администрация

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
организациях с участием государства или муниципального образования.

4.1. Организационные мероприятия: 60650,0 8050,0 15550,0 14000,0 7000,0
- 16050,0

4.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, строений,
сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании организациям с участием государства или муниципального
образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ
информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том
числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности
проведения мероприятий по энергосбережению. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

32100,0 7500,0 8550,0 - - - 16050,0
Руководители бюджетных учреждений

города

4.1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного
финансирования. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011

300,0 300,0 - - - - - Отдел науки

Отдел ЖКХ



4.1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению
частных инвестиций в целях их реализации. Бюджетные

2012-2014 28000,0

7000,0 14000,0 7000,0 - - Отдел науки

Отдел ЖКХ



4.1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией
энергосервисных контрактов. внебюджетные средства

2011

250,0 250.0 - - - - - Отдел науки

Отдел ЖКХ



4.2. Технические и технологические мероприятия: 63140,0

25000,0 12500,0

5070,0 5320,0

5070,0 5320,0

4570,0 5320,0

1470,0 5320,0

1470,0 29360,0

7350,0

4.2.1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.

внебюджетные средства

2011

7500,0 7500,0 - - - - - Руководители бюджетных учреждений

города

4.2.2. Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с
установленными законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности.

Согласно градостроительному плану

4.2.3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при
капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

Расчет объема работ и затрат после проведения энергетических
обследований Руководители бюджетных учреждений

города

4.2.4. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической
энергии в зданиях, строениях, сооружениях. Бюджетные

2012-2020

2140,0 - 320,0 320,0 320,0 320,0 860,0 ЗАО "Электросеть"

4.2.5. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями,
сооружениями.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

4.2.6. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях,
сооружениях.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

4.2.7. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах
горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
ОАО "Теплосеть"

4.2.8. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной
балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях. внебюджетные средства

2011-2020

10700,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 ОАО "Теплосеть"

4.2.9. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах
горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
- ОАО "Теплосеть"

4.2.10. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных
системах отопления зданий, строений, сооружений. - - -

- - - - - ОАО "Теплосеть"

4.2.11. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий,
строений, сооружений. внебюджетные средства

2011-2020

14300,0 4000,0 4000,0 3500,0 400,0 400,0 2000,0 ЗАО "Электросеть"

4.2.12. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов
энергетической эффективности. Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

53500,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 28500,0 ЗАО "Электросеть"

4.2.13. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и
оптимизация систем электродвигателей. Расчет объема работ и затрат по
результатам энергетических обследований ЗАО "Электросеть"

4.2.14. Внедрение эффективных систем сжатого воздуха для зданий,
строений, сооружений. - - -

- - - - - Отдел науки

Отдел ЖКХ



4.2.15. Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий, строений,
сооружений. - - -

- - - - - ОАО "Теплосеть"

5. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов,
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводящих
мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности
и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Все мероприятия: 66000,0 - 3000,0 7500,0 12000,0 14500,0 29000,0

5. 1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные
на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической
эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на
основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы
потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов)
на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы
потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени
суток, выходным и рабочим дням. - - - - - - - - -

Отдел науки

Отдел ЖКХ



5. 2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации
энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными
бюджетными учреждениями. -



Без дополнительных затрат Отдел науки

Отдел ЖКХ



5. 3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность
по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых
энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
-



Без дополнительных затрат

Отдел науки

Отдел ЖКХ



5. 4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем
коммерческого учета электроэнергии Бюджетные

2012-2020

53000,0 - 3000,0 5000,0 8000,0 8000,0 29000,0
Отдел науки

Отдел ЖКХ



5. 5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к
снижению температуры возвращаемого теплоносителя Бюджетные

2013-2015

Общие по объектам 13000,0 - - 2500,0 4000,0 6500,0 - Отдел науки

Отдел ЖКХ



6. Использование возобновляемых источников энергии и ВЭР.



6.1. Увеличение производства электрической энергии с применением
установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций,
содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также
геотермальных источников энергии в местах возможного их использования.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел науки

Отдел ЖКХ



6.2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для
отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных
объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и
атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации
установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований

Отдел науки

Отдел ЖКХ



6.3. Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и
агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза
для производства электрической и тепловой энергии. - - - -

- - - - Отдел науки

Отдел ЖКХ



7. Энергосбережение в транспортном комплексе.



7. 1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие
системы логистики) в городских поселениях. - - - -

- - - - Отдел науки



7. 2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций. - - - -

- - - - Отдел науки



7.3. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого
транспортными средствами в качестве моторного топлива.

- - - -

- - - - Отдел науки



7.4. Мероприятия по развитию технологий экологического транспорта.
Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

9000,0 51000,0 6000,0 1000,0 5000,0 1000,0 5000,0 1000,0 5000,0
1000,0 5000,0 5000,0

25000,0 Отдел науки

8. Энергосбережение в научно-производственном комплексе и сфере
предпринимательства.

8.1. Выявление юридических лиц и проведение обязательных энергетических
обследований

Бюджетные

и внебюджетные средства

2012-2020

75000,0

100000,0

50000,0 25000,0

25000,0 - - - 50000,0

50000,0 Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.2. Обустройство дополнительных энергоэффективных объектов генерации
тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия
нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.3. Мероприятия по включению в инвестиционные и производственные
программы мер и проектов по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, модернизации оборудования, в том числе внедрению
инновационных решений и технологий

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.4. Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов,
а также единых методологических основ формирования текущих,
ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и
основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования
топливно-энергетических ресурсов.

Без дополнительных затрат Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.5. Внедрение норм международного и национального стандартов ИСО 50001
"Энергетический менеджмент"

Бюджетные

и внебюджетные средства

2011-2020

4500,0

13800,0 900,0

900,0

900,0

3600,0 900,0

3600,0 900,0

3600,0 - Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.6. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел науки

Отдел ЖКХ



8.7. Мероприятия по расширению выпуска продукции и оказания услуг
повышенной энергетической эффективности

Расчет объема работ и затрат по результатам энергетических обследований
Отдел науки

Отдел ЖКХ



8. Сведения о ресурсном обеспечении Программы

Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет
2 622 697,6 тыс. рублей.

Мероприятия Программы финансируются за счет бюджетных и внебюджетных
средств.

Настоящая Программа предусматривает следующие объемы финансирования:


тыс.руб.

Год Всего Бюджетные средства Внебюджетные средства

2011 290  498,5 12 196,4 278 347,1

2012 361  559,7 60 920 300 639,7

2013 237  027,9 40 725 196 302,9

2014 166 397 35 520 130 877

2015 156 612 31 270 125 342

2016-2020 686 102,5 173 960 512 142,5





Итого<*>:

2 622 697,6

398 655,5

2 224 042,1

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации:

- бюджетное финансирование используется в качестве катализатора для
привлечения внебюджетных средств на среднесрочной и долгосрочной основе
в порядке софинансирования энергосберегающих проектов и мероприятий;

- при осуществлении мероприятий и проектов по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании
основное внимание уделяется переходу к самоокупаемости и внедрению
рыночных отношений;

- расширяются источники привлечения инвестиций и заимствований для
указанной деятельности за счет совместного осуществления межотраслевых и
межрегиональных проектов;

- бюджетным организациям предоставляется безусловное право в
установленном законом порядке распоряжаться средствами, сэкономленными в
результате реализации энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего
осуществления своих функций и оплаты труда персонала.

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с
учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления,
используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и
муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на
увеличение годового фонда оплаты труда и на оплату обязательств по
заключенным энергосервисным договорам (контрактам).

Бюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются:

1. Средства бюджета муниципального образования "Город Королёв Московской
области".

2. Целевые средства, выделяемые из бюджета Московской области или
Федерального бюджета.

3. Средства, выделяемые в виде государственных субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам (лизингу) исполнителям
инвестиционных проектов.

Внебюджетными источниками финансирования программных мероприятий
являются:

1. Собственные средства исполнителей инвестиционных проектов и
привлеченные ими кредиты.

2. Собственные средства исполнителей энергосервисных договоров
(контрактов) и привлеченные ими кредиты.

3. Средства юридических и физических лиц в виде безвозмездных взносов.

4. Средства финансовых организаций и фондов

Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после заключения
соглашений на реализацию мероприятий программы с исполнителями
инвестиционных проектов, энергосервисных договоров (контрактов), а также
утверждения бюджета организации на очередной финансовый год и на
плановый период.

9. Система управления и контроля выполнения Программы.

Включает:

формирование коллегиального и исполнительного органов,

утверждение во всех организациях с государственным (муниципальным)
участием, управляющих компаниях, предприятиях и учреждениях с высоким
энергопотреблением лиц, персонально ответственных за проведение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, целенаправленную и регулярное взаимодействие с ними;

учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и
потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования;

совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и субъектов,
осуществляющих такую деятельность;

создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов
энергосберегающей деятельности;

лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

широкая пропаганда энергосбережения;

обучение и подготовка персонала;

- аккредитацию в муниципальном образовании предприятий и организаций,
выпускающих продукцию или оказывающих услуги в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, являющихся исполнителями
энергосервисных договоров (контрактов).

Система управления реализацией Программ предусматривает общий и
оперативный контроль фактического состояния топливно-энергетического
хозяйства города Королева Московской области, сбор сведений и данных
уполномоченными муниципальными органами, предприятиями и учреждениями
для своевременного выявления и системного анализа происходящих
изменений, негативных тенденций и принятия оперативных сбалансированных
решений. Юридические лица и хозяйствующие субъекты, действующие на
территории муниципального образования, осуществляют добровольную
стандартизацию своей деятельности в соответствии с ISO 50001
``Энергетический менеджмент".

Доработка и уточнение Программы осуществляются по мере необходимости, но
не реже одного раза в год с одновременной пролонгацией её временного
горизонта. По результатам мониторинга на рассмотрение коллегии
администрации муниципального образования "Город Королёв Московской
области" ежегодно предоставляется доклад о ходе реализации Программы с
предложениями по её уточнению и доработке в связи с изменением
нормативно-правового поля и внешних факторов, динамикой развития
топливно-энергетического хозяйства города Королёва Московской области.

10.Состав и сроки предоставления отчётности об исполнении Программы.

9.1. Исполнители Программы представляют ответственному исполнителю
мероприятий Программы отчёт о выполнении соответствующего мероприятия в
течении 5 рабочих дней после его завершения.

9.1.1. В случае несвоевременного выполнения программных мероприятий,
если таковые имеют место, предоставляется отчёт с указанием причин
невыполнения и предложения по их реализации.

9.2. Отчёт об исполнении мероприятий программы ежеквартально
рассматривается на совещаниях у заместителей Главы Администрации по
направлениям ЖКХ и науки, промышленности, транспорта и презентационной
деятельности.

9.3. Ответственный исполнитель мероприятий Программы ежегодно
представляет на Коллегию Администрации отчёт об исполнении мероприятий
Программы за прошедший год.

11. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
программы.

За основу обобщенной оценки ожидаемого эффекта от реализации мероприятий
Программы взята шкала, сформированная на основе представительной
выборки данных консультантов и экспертов, находящихся в открытом
доступе. Она минимизирована и отражает следующие процессы:

- пропаганда и популяризация 1,8 %

- оптимизация режимов и регулирование 11,5%

- использование инновационных материалов 15,7 %

- внедрение энергоэффективного оборудования 28,6 %.

Ожидаемый эффект мероприятия будет уточнен, исходя из прогнозируемой
количественной доли охватываемых им объектов и качества проводимых
работ.

Для оценки ожидаемого эффекта мероприятий, предусматривающих заключение
инвестиционных соглашений и энергосервисных договоров (контрактов) на
основании энергетических обследований, предусмотрено использование
Комплекса методических положений и рекомендаций по расчету
экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и промышленной энергетики,
одобренным Институтом проблем энергетической эффективности (ИПЭЭФ)
Московского энергетического института (Технического университета).

По заявленным мероприятиям к 2015 году будет достигнута реальная
экономия ежегодного потребления энергетических ресурсов

Экономия потребления по годам: 2011 2012 2013 2014 2015

Тепловая энергия, Гкал 225,2 245,3 281,9 278,4 288,6

Электрическая энергия, тыс.кВтч 524 576,9 655,9 647,7 671,5

Природный газ, тыс.н.м3 163156,5 179648,5 204224,2 201674,8 209071

Вода, м3 11829,9 13025,7 14807,6 14622,8 15159,1



В результате реализации Программы будут достигнуты стабильное и полное
соответствие состояния топливно-энергетического хозяйства потребностям
населения и развивающейся экономики в топливно-энергетических ресурсах,
наиболее эффективное использование потенциала энергетического сектора
для социально-экономического развития муниципального образования, рост
объемов применения вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых
источников энергии, а также безусловное выполнение целевых показателей,
устанавливаемых федеральными законодательными и нормативными правовыми
актами и отражающих снижение непроизводительных расходов энергетических
ресурсов.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- снижение удельной энергоемкости муниципального продукта не менее чем
на 40% к уровню 2007 года и снижение удельных показателей потребления
энергетических ресурсов в наиболее значимых для города сферах в
натуральном выражении:

в бюджетной сфере электрической энергии не менее 30%, тепловой энергии
не менее 20%, горячей воды не менее 20%, холодной воды не менее 30%,

в жилищной сфере электрической энергии не менее 40%, тепловой энергии не
менее 25%, горячей воды не менее 15%, холодной воды не менее 40%;

- удовлетворение в полной мере спроса на все виды энергии при снижении
уровня обоснованных расходов на энергообеспечение в доходах населения до
10%;

- снижение доли потерь в электрических сетях до 10% от общего объема
потребления электроэнергии;

- снижение доли потерь в системах теплоснабжения до 10% от количества
потребляемой тепловой энергии;

- увеличение доли возобновляемых источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов в обеспечении электроэнергией до 5%, теплом и
горячей водой до 12%.

PAGE

PAGE 2