Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области

на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"

Подпрограмма III

"Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы

"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

в сфере культуры" муниципальной программы городского округа Королёв

Московской области на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"

Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры

Цель подпрограммы Сохранение и улучшение материально-технической базы
учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры
городского округа Королёв Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре Администрации
городского округа Королёв Московской области

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы Комитет
по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области

Задачи подпрограммы Модернизация материально-технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием
муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Источники

финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Наименование

подпрограммы Главный распорядитель

бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)





2014г. 2015г.* 2016г.* 2017г.* 2018г.* Итого*

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры Комитет по культуре Администрации городского округа
Королёв Московской области Всего:

в том числе: 22 374,0 459,4 1 080,0 1 260,0 426 389,8 451 563,2



Средства городского бюджета 21 254,0 0,0 0,0 0,0 425 129,8 446 383,8



Внебюджетные средства 1 120,0 459,4 1 080,0 1 260,0 1 260,0 5 179,4

Планируемые результаты реализации подпрограммы Уменьшение доли
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7%
в 2018 году

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития в
сфере культуры города Королёва Московской области

Город Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок
Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо
достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа  к
услугам культуры еще большего количества людей  и, в особенности,
молодежи.

В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных
культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12
единиц из 15), две школы дополнительного образования детей в сфере
культуры, муниципальный театр и помещение МБУК "Централизованная
бухгалтерия Комитета по культуре".

Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ
материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования
составляет около 70%.

С целью формирования перечня мероприятий Подпрограммы собраны и
проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области на проведение ремонта и технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области.

По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный
по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих
факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры,
наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на
проведение ремонта объекта, степень готовности объекта, если
строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны
Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость
объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным
культурным объектом.

Цели и задачи Подпрограммы

Целью реализации данной Подпрограммы является сохранение и улучшение
материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного
образования в сфере культуры города Королёва Московской области.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задачи:
модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных
учреждений культуры города Королёва Московской области.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия,
направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской
области.

Перечень мероприятий приведен в Приложении No1 к Подпрограмме.

Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии
его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на
реализацию Подпрограммы представлена в Приложении No 2 к Подпрограмме.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией
Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией
Подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров
Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений
показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного
периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование
аналитической справки и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы
в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Королёва Московской области, их
формировании, реализации и оценки эффективности", утвержденном
постановлением Администрации города Королёв Московской области от
03.09.2013 No 1690 (далее - Порядок);

обеспечение контроля реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее
реализации;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
Подпрограммы;

обеспечение информационного сопровождения реализации Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют
муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий
Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы
оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий
Подпрограммы 3 по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;

ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом
реализации Подпрограммы.

Отчеты составляются в соответствии с Порядком.

___________

Приложение No 1

к подпрограмме "Укрепление

@

B

d

f

?

?

?

К

М

Ф

L

N

r

О

ф

ц

???ц

ш

???ф

hr7

hr7

?????r????????

?$?????????J?J???материально-технической базы

муниципальных учреждений в сфере

культуры"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы

муниципальных учреждений в сфере культуры"

No п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их
исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия

Всего, (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы







2014год* 2015год* 2016год* 2017год* 2018год*





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Задача 1

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием*

Итого 2014-2018 451 563,2 22 374,0 459,4 1 080,0 1 260,0 426 389,8
Комитет по культуре и подведомственные ему учреждения





Средства городского бюджета 2014-2018 446 383,8 21 254,0 0,0 0,0 0,0 425
129,8





Внебюджетные средства 2014-2018 5 179,4 1 120,0 459,4 1 080,0 1 260,0 1
260,0



1.1. Мероприятие 1

Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Проведение торгов и
внеконкусных процедур, заключение договоров на выполнение работ,
поставку товара, оказание услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого
2014-2018 420 639,4 21 189,0 113,6 500,0 500,0 398 336,8 Комитет по
культуре и подведомственные ему учреждения Уменьшение доли муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %.



Средства городского бюджета 2014-2018 418 525,8 20 689,0 0,0 0,0 0,0
397 836,8





Внебюджетные средства 2014-2018 2 113,6 500,0 113,6 500,0 500,0 500,0



1.2. Мероприятие 2

Переоснащение муниципальных учреждений современным непроизводственным
оборудованием Проведение торгов и внеконкусных процедур, заключение
договоров на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг, 2-3
квартал отчетного ода Итого 2014-2018 24 727,2 935,0 238,0 470,0 650,0
22 434,2 Комитет по культуре и подведомственные ему учреждения
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7%
в 2018 году



Средства городского бюджета 2014-2018 22 219,2 435,0 0,0 0,0 0,0 21
784,2





Внебюджетные средства 2014-2018 2 508,0 500,0 238,0 470,0 650,0 650,0



1.3. Мероприятие 3

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Проведение торгов и внеконкусных процедур,
заключение договоров на выполнение работ, поставку товара, оказание
услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого 2014-2018 6 196,6 250,0 107,8
110,0 110,0 5 618,8 Комитет по культуре и подведомственные ему
учреждения Повышение безопасности и комфортного пребывания населения в
учреждениях, подведомственных Комитета по культуры



Средства городского бюджета 2014-2018 5 638,8 130,0 0,0 0,0 0,0 5 508,8





Внебюджетные средства 2014-2018 557,8 120,0 107,8 110,0 110,0 110,0





Итого по подпрограмме III



Итого 2014-2018 451 563,2 22 374,0 459,4 1 080,0 1 260,0 426 389,8
Комитет по культуре и подведомственные ему учреждения





Средства городского бюджета 2014-2018 446 383,8 21 254,0 0,0 0,0 0,0 425
129,8





Внебюджетные средства 2014-2018 5 179,4 1 120,0 459,4 1 080,0 1 260,0 1
260,0





*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

Приложение No 2

к подпрограмме "Укрепление

материально-технической базы муниципальных

учреждений в сфере культуры"

ОЦЕНКА

влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых

показателей эффективности реализации подпрограммы "Укрепление
материально-технической

базы муниципальных учреждений в сфере культуры"

Таблица 1.

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при увеличении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы Объем финансирования дополнительного
мероприятия



1 2 3 4 5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры 2014 год 83,3 2014 год 83,3 На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ 1059,5

2015 год 83,3 2015 год 83,3 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 5,7

2016 год 80,95 2016 год 80,95 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 25,0

2017 год 78,57 2017 год 78,57 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 25,0

2018 год 73,8 2018 год 73,8 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 19916,8

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

2014 год 3 2014 год 3,1 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 46,8

2015 год 4 2015 год 4,1 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 11,9

2016 год 5 2016 год 5,1 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 23,5

2017 год 6 2017 год 6,1 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 32,5

2018 год 7 2018 год 7,1 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ 1121,7





Таблица 2.

При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя

в соответствии

с подпрограммой Изменение целевых значений показателя

при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены

из подпрограммы в случае уменьшения объемов

ее финансирования Экономия бюджетных средств

в результате исключения мероприятия

из подпрограммы









1 2 3 4 5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры 2014 год 83,3 2014 год 83,3 На
указанную сумму будет снижен объем запланированных работ 1059,5

2015 год 83,3 2015 год 83,3 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 5,7

2016 год 80,95 2016 год 80,95 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 25,0

2017 год 78,57 2017 год 78,57 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 25,0

2018 год 73,8 2018 год 73,8 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 19916,8

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

2014 год 3 2014 год 2,9 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 46,8

2015 год 4 2015 год 3,9 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 11,9

2016 год 5 2016 год 4,9 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 23,5

2017 год 6 2017 год 5,9 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 32,5

2018 год 7 2018 год 6,9 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ 1121,7

__________

PAGE \* MERGEFORMAT 1

PAGE

PAGE 2